Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1212407490 Učebnice pre 1. stupeň - zálohová FA 25,41 s DPH O2024/28 05.09.2024 AITEC, s.r.o. 06.09.2024 30.09.2024
Faktúra 1212401531 Učebnice a pracovné zošity 1. stupeň- zálohová FA 987,80 s DPH O2024/13 23.05.2024 AITEC, s.r.o. 24.05.2024 23.05.2024
Faktúra 1202402649 Učebnice pre 1. stupeň - doklad k predfaktúre 0,00 s DPH O2024/28 13.09.2024 AITEC, s.r.o. 30.09.2024
Objednávka O2018/21 Vlastiveda pre 3.ročník 33,00 s DPH 06.09.2018 AITEC, s.r.o. 06.09.2018
Faktúra 1211803999 Vlastiveda pre 3.ročník 33,00 s DPH O2018/21 07.09.2018 AITEC, s.r.o. 13.09.2018 28.09.2018
Faktúra 1102400697 Učebnice a pracovné zošity 1. stupeň- doklad k predfaktúre 0,00 s DPH O2024/13 14.06.2024 AITEC, s.r.o. 24.05.2024 28.06.2024
Objednávka O2024/28 Učebnice pre 1. stupeň 25,41 s DPH 05.09.2024 AITEC, s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 05.09.2024
Objednávka O2024/13 Učebnice a pracovné zošity 1. stupeň 987,80 s DPH 23.05.2024 AITEC, s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 23.05.2024
Objednávka O2019/15 Pracovné zošity - Čitanka, Slovenský jazyk 33,00 s DPH 11.09.2019 AITEC, s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 11.09.2019
Faktúra DFZ2025/3 aitec offline k Slovenskému jazyku, matematike 85,50 s DPH O2025/26 12.06.2025 AITEC, s.r.o. 30.06.2025
Objednávka O2018/24 Jazdecké zariadenie, stroj na precvičovanie chôdze 1 158,00 s DPH 28.09.2018 AGGER, s.r.o. 28.09.2018
Faktúra DF2018/152 Jazdecké zariadenie, stroj na precvičovanie chôdze 1 158,00 s DPH O2018/24 22.11.2018 AGGER, s.r.o. 26.11.2018 30.11.2018
Faktúra F1511122 Písanky k šlabikáru 86,90 s DPH 72920 27.08.2015 AD REM 24.09.2015
Faktúra F1611241 Pracovné zošity - AJ 181,84 s DPH 107598 25.08.2016 AD REM 25.08.2016 09.09.2016
Faktúra F1513046 Pracovné zošity 324,30 s DPH 18.11.2015 AD REM 05.01.2016
Objednávka O2019/22 Pomôcky pre deti do ŠKD 16,09 s DPH 12.11.2019 ABZ Trio s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 12.11.2019
Faktúra 20191734 Pomôcky pre deti do ŠKD 16,07 s DPH O2019/22 14.11.2019 ABZ Trio s.r.o. 14.11.2019 29.11.2019
Objednávka 2017/8 mop- rapid clean spin 60,24 s DPH 14.03.2017 4home,a.s 17.05.2017
Faktúra 2020665 Germicídny žiarič 1ks 405,00 s DPH O2020/88 15.12.2020 4 LIFE, s.r.o. 16.12.2020 28.12.2020
Objednávka O2020/79 Germicídnny žiarič 2ks 856,90 s DPH 04.12.2020 4 LIFE, s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 04.12.2020
zobrazené záznamy: 2501-2520/2526