Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva VK/09/11/030 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 19.11.2009 KOMENSKY 22.06.2017
Zmluva 1984/2013 Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 11.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 30.12.2013
Zmluva 095-002364 Zmluva o nájme 1 589,76 s DPH 24.09.2014 Grenkeleasing s.r.o. 22.06.2017
Zmluva 1/2015 Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby s DPH 01.01.2015 Bc. Roman Zomborský 22.06.2017
Faktúra 141225603 Inzercia 150,00 s DPH CRM-0038-3871/CON001233188 08.01.2015 MEDIATEL spol. s r.o. 30.01.2015
Faktúra 5769558063 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 1022713403 08.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2015
Faktúra 7411793725 Služby mobilnej siete 30,98 s DPH 1.92565517 08.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2015
Faktúra 7160734495 Záloha za dodanie elektriny 87,79 s DPH 5100038164 6500039110 09.01.2015 ZSE 30.01.2015
Faktúra 201500224 Virtuálna knižnica 12/2014 6,64 s DPH VK/09/11/030 09.01.2015 Komensky, s r.o. 30.01.2015
Faktúra 201501012 nájom zariadenia Bizhub 211 135,72 s DPH 095000973 12.01.2015 PREKO, s r.o. 30.01.2015
Faktúra 201501013 nájom zariadenia Bizhub C3350 141,34 s DPH 095002364 12.01.2015 PREKO, s r.o. 30.01.2015
Faktúra 312281414 Internet 5 GT2 za obdobie 01/15 19,75 s DPH 48842010 12.01.2015 David Kondicz KONFER networks 30.01.2015
Faktúra 150064 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity 111,60 s DPH 15.01.2015 ITAK s r.o. 30.01.2015
Faktúra 8450081837 vodné a stočné 12,96 s DPH 500243707 15.01.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.01.2015
Faktúra 5003153638 Poistné 44,48 bez DPH 3201000905 5003153638 22.01.2015 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group 30.01.2015
Faktúra 1412112 Školské potreby 147,70 s DPH 1411111 26.01.2015 Ins Graf s r.o 30.01.2015
Zmluva NZ967 ING TATRY SYMPATIA s DPH 27.01.2015 ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, 29.01.2015
Faktúra 81/2015 Služby technika PO 35,00 s DPH Zmluva z 2.1.2005 27.01.2015 P.O - TECH Richard Zomborský 30.01.2015
Faktúra 7500642160 Služby mobilnej siete 31,09 s DPH 1.92565517 03.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 03.03.2015
Faktúra 7438393681 Záloha za dodanie elektriny 87,79 s DPH 6500039110 06.02.2015 ZSE 03.03.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2442